SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 86/2023

Číslo v CRZ*:

86/2023

Predmet:

materiiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: GUDE s.r.o., Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň - Roveň, IČO: 36408786

Hodnota faktúry:

174,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.02.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 30/2023/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06