SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 52/2023

Číslo v CRZ*:

52/2023

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Think Trade s.r.o., Orechovská 12, 911 05 Trenčín, IČO: 46697641

Hodnota faktúry:

29,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.02.2023

Dátum zverejnenia:

09.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 24/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06