SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 41/2023

Číslo v CRZ*:

41/2023

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

150,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2023

Dátum zverejnenia:

01.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 13/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06