SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 40/2023
Číslo v CRZ*: |
40/2023 |
Predmet: |
materiál - elektro |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TIPA s.r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava - Predmestí, IČO: 42864208 |
Hodnota faktúry: |
13,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 19/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06