SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 39/2023

Číslo v CRZ*:

39/2023

Predmet:

materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

395,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2023

Dátum zverejnenia:

01.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 14/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06