SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 35/2023

Číslo v CRZ*:

35/2023

Predmet:

olepovanie stolov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Emil Danko - EDAN, T.J. Moussona 2494/19, 071 01 Michalovvce, IČO: 40935582

Hodnota faktúry:

80,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.01.2023

Dátum zverejnenia:

01.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 15/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06