SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 31/2023

Číslo v CRZ*:

31/2023

Predmet:

potraviny rôzne

Zmluvná strana:

dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36238091

Hodnota faktúry:

181,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2023

Dátum zverejnenia:

27.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/016/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06