SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 30/2023

Číslo v CRZ*:

30/2023

Predmet:

pranie a čistenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: YNWA s.r.o., Námestie osloboditeľov 1, 071 01 MI, IČO: 50232151

Hodnota faktúry:

63,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2023

Dátum zverejnenia:

27.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 7/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06