SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 635/2022

Číslo v CRZ*:

635/2022

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o,, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

1 042,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2022

Dátum zverejnenia:

08.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 196/2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06