SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 768/2019

Číslo v CRZ*:

768/2019

Predmet:

ochranné prostriedky - kuchárky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružna, 071 01 Michalovce

Hodnota faktúry:

120,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.12.2019

Dátum zverejnenia:

13.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 244/2019/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06