SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 745/2019
Číslo v CRZ*: |
745/2019 |
Predmet: |
batéria |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SIMAP GROUP a.s. Trenčín, Dolné Pazitie 603/97, 911 06 Trenčín, IČO: 51185164 |
Hodnota faktúry: |
228,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 270/2019/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06