SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 745/2019

Číslo v CRZ*:

745/2019

Predmet:

batéria

Zmluvná strana:

dodávateľ: SIMAP GROUP a.s. Trenčín, Dolné Pazitie 603/97, 911 06 Trenčín, IČO: 51185164

Hodnota faktúry:

228,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2019

Dátum zverejnenia:

13.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 270/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06