SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 528/2022

Číslo v CRZ*:

528/2022

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL S.R.O., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

120,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.10.2022

Dátum zverejnenia:

03.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 141/2022/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06