SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 510/2022

Číslo v CRZ*:

510/2022

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra

Hodnota faktúry:

71,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.10.2022

Dátum zverejnenia:

18.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 127/2022/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06