SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 510/2022
Číslo v CRZ*: |
510/2022 |
Predmet: |
elektro-materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra |
Hodnota faktúry: |
71,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
18.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 127/2022/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06