SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 465/2022

Číslo v CRZ*:

465/2022

Predmet:

služby administrácia projektu ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: ELEKTROROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10, IČO: 25368745

Hodnota faktúry:

3 085,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.09.2022

Dátum zverejnenia:

30.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 124/2022/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06