SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 426/2022

Číslo v CRZ*:

426/2022

Predmet:

potraviny - rôzne

Zmluvná strana:

dodávateľ: METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671

Hodnota faktúry:

755,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2022

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 32/2022/RD, obj. 5/132/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06