SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 436/2022

Číslo v CRZ*:

436/2022

Predmet:

realizácia VO

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423

Hodnota faktúry:

450,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2022

Dátum zverejnenia:

28.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 97/2022/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06