SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 718/2019

Číslo v CRZ*:

718/2019

Predmet:

materiál pre krúžkovú činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: MoreLega.cz, David Soukup, Slovanská 44, 32600 Plzeň, IČO: 66378745

Hodnota faktúry:

356,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2019

Dátum zverejnenia:

13.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 236/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06