SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 310/2022

Číslo v CRZ*:

310/2022

Viazanosť k zmluve:

7/2022

Predmet:

vývoz kuchynského odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863

Hodnota faktúry:

64,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.06.2022

Dátum zverejnenia:

29.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06