SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 305/2022

Číslo v CRZ*:

305/2022

Predmet:

materiál na maľovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 071 01 Michalovce, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

1 572,66 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2022

Dátum zverejnenia:

29.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 64/2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06