SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 699/2019

Číslo v CRZ*:

699/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719

Hodnota faktúry:

201,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2019

Dátum zverejnenia:

11.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 51/2017/RZ, objednávka 5/182,187,194,200,206/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06