SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 715/2019

Číslo v CRZ*:

715/2019

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: AUTODIELY - Július Maščeník,, Partizánska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10714871

Hodnota faktúry:

43,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 252/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06