SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 713/2019

Číslo v CRZ*:

713/2019

Viazanosť k zmluve:

104/2019

Predmet:

zdravotná služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: PZS s.r.o., Štefánikova 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36750646

Hodnota faktúry:

129,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06