SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 712/2019
Číslo v CRZ*: |
712/2019 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661 |
Hodnota faktúry: |
178,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva 45/2017/RZ, objednávka 250/2019/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06