SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 710/2019

Číslo v CRZ*:

710/2019

Predmet:

elektro-materiál - odborný výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

40,97 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 233/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06