SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 255/2022

Číslo v CRZ*:

255/2022

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

249,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2022

Dátum zverejnenia:

03.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 54/2022/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06