SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 213/2022
Číslo v CRZ*: |
213/2022 |
Predmet: |
vstupenky - Lúčnica - Sociálny fond |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 3133,9204 |
Hodnota faktúry: |
1 960,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
06.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06