SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 184/2022

Číslo v CRZ*:

184/2022

Predmet:

kancelársky papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: INCO-AG s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 36445517

Hodnota faktúry:

204,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2022

Dátum zverejnenia:

21.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 39/2022/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06