SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 704/2019

Číslo v CRZ*:

704/2019

Predmet:

materiál pre odborný výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tripark s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

84,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 234,249/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06