SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 697/2019

Číslo v CRZ*:

697/2019

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

146,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

04.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

/zmluva 52/201/RZ, objednávka 231/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06