SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 694/2019

Číslo v CRZ*:

694/2019

Predmet:

switch

Zmluvná strana:

dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762

Hodnota faktúry:

60,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

03.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 248/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06