SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 689/2019

Číslo v CRZ*:

689/2019

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309853

Hodnota faktúry:

162,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

02.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 235/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06