SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 104/2022

Číslo v CRZ*:

104/2022

Predmet:

materiál - toaletny, utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661

Hodnota faktúry:

151,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2022

Dátum zverejnenia:

24.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 21/2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06