SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 684/2019

Číslo v CRZ*:

684/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532

Hodnota faktúry:

198,89 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2019

Dátum zverejnenia:

06.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/201/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06