SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 685/2019

Číslo v CRZ*:

685/2019

Predmet:

materiál - tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Stropkov, Krátka 1053/3, 09101 Stropkov, IČO: 45917272

Hodnota faktúry:

629,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

05.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Objednávka 240/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06