SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 674/2019
Číslo v CRZ*: |
674/2019 |
Predmet: |
dočasná reklamná tabuľa - Erasmus |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Patrik Čoros - PA3K,, Leles, Hlavná 20, 07684 Leles, IČO: 46460993 |
Hodnota faktúry: |
620,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 124/2019/41 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06