SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 671/2019

Číslo v CRZ*:

671/2019

Predmet:

náradie pre odborný výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š,. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336

Hodnota faktúry:

279,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

27.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 226/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06