SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 671/2019
Číslo v CRZ*: |
671/2019 |
Predmet: |
náradie pre odborný výcvik |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š,. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336 |
Hodnota faktúry: |
279,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 226/2019/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06