SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 663/2019

Číslo v CRZ*:

663/2019

Predmet:

športový materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanksa - MULTI šport., J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

175,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2019

Dátum zverejnenia:

25.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 207/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06