SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 659/2019

Číslo v CRZ*:

659/2019

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

37,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 52/2017/RZ, objednávka 224/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06