SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 553/2021
Číslo v CRZ*: |
553/2021 |
Predmet: |
germicidný žiarič, dezinfekcia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462 |
Hodnota faktúry: |
766,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 167/2021/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06