SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 551/2021

Číslo v CRZ*:

551/2021

Predmet:

materiál na športovú činnosť - žinenky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

320,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2021

Dátum zverejnenia:

20.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 187/2021/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06