SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 549/2021
Číslo v CRZ*: |
549/2021 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o. Prešov, prevádzka Michalovce, Duklianska 11, IČO: 51231735 |
Hodnota faktúry: |
783,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 186/2021/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06