SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 469/2021

Číslo v CRZ*:

469/2021

Predmet:

materiál - utierky, toalet. papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: DMJ MARKET, Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/Topľou, IČO: 36490661

Hodnota faktúry:

62,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2021

Dátum zverejnenia:

11.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 165/2021/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06