SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 403/2021

Číslo v CRZ*:

403/2021

Predmet:

mobily

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

160,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2021

Dátum zverejnenia:

18.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. č. 376763730

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06