SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 648/2019

Číslo v CRZ*:

648/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091

Hodnota faktúry:

170,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2019

Dátum zverejnenia:

12.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/188/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06