SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 618/2019
Číslo v CRZ*: |
618/2019 |
Predmet: |
náradie - lisovacie kliešte |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ďurko s.r.o., Močarianska 1534/4, IČO: 50637142 |
Hodnota faktúry: |
1 270,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
05.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Objednávka 214/2019/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06