SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 618/2019

Číslo v CRZ*:

618/2019

Predmet:

náradie - lisovacie kliešte

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ďurko s.r.o., Močarianska 1534/4, IČO: 50637142

Hodnota faktúry:

1 270,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.10.2019

Dátum zverejnenia:

05.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Objednávka 214/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06