SOŠ technická Michalovce - faktúry
Objednávka: 5/061/2021
Číslo v CRZ*: |
5/061/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
rôzne potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190 |
Hodnota objednávky: |
150,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
17.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
21.06.2021 |
Objednávku podpísal: |
Eva Viteková, vedúca ŠS |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06