SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 193/2021

Číslo v CRZ*:

193/2021

Predmet:

materiál na krúžková činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARIANE SK s.r.í., Slovanská 1755/12A, IČO: 4450465

Hodnota faktúry:

170,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.06.2021

Dátum zverejnenia:

14.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 071/2021/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06