SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 187/2021

Číslo v CRZ*:

187/2021

Predmet:

materiál na krúžkovú činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: Patrik Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 5300854

Hodnota faktúry:

87,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.06.2021

Dátum zverejnenia:

09.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 069/2021/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06