SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 175/2021

Číslo v CRZ*:

175/2021

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

114,97 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.05.2021

Dátum zverejnenia:

02.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 044/2021/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06