SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 604/2019

Číslo v CRZ*:

604/2019

Predmet:

materiál - na výuku

Zmluvná strana:

dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, 069 01 Snina, IČO: 34290630

Hodnota faktúry:

656,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.10.2019

Dátum zverejnenia:

29.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 205/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06